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沁陽市發(fā)展和改革委員會2021年度部門預算執(zhí)行情況和其他財政收支情況審計結果公告

時間:2022-06-02 來源:審計局

沁陽市審計局202232日至520,對沁陽市發(fā)展和改革委員會2021年度部門預算執(zhí)行情況和其他財政收支情況進行了審計。現(xiàn)將審計結果公告如下:

一、被審計單位基本情況

沁陽市發(fā)展和改革委員會市政府工作部門,沁陽市糧食和物資儲備局牌子內(nèi)設機構:綜合辦公室、固定資產(chǎn)投資科、農(nóng)村經(jīng)濟科基礎設施發(fā)展科、資源節(jié)約和環(huán)境保護科社會發(fā)展科、價格與收費管理科、行政事項服務科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和重點建設項目管理辦公室、能源規(guī)劃建設辦公室、政策法規(guī)科、糧食和物資儲備管理科、黨的建設工作辦公室。主要職責:擬訂并組織實施全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計劃,牽頭組織統(tǒng)一規(guī)劃體系建設,提出全市加快建設現(xiàn)代化經(jīng)濟體系、推動高質(zhì)量發(fā)展的總體目標、重大任務以及相關政策等。

2021年底賬面反映收入合計7281.17萬元,支出合計7038.32萬元,資產(chǎn)1174.01萬元,負債56.99萬元,凈資產(chǎn)1117.02萬元。

二、審計評價意見

審計結果表明,沁陽市發(fā)展和改革委員會提供的會計資料和其他證明材料基本真實地反映了2021年度預算執(zhí)行情況會計處理基本符合相關的財務規(guī)則和財務制度但在預算執(zhí)行中存在預算執(zhí)行不到位、預算編制不完整等問題,需要在今后的工作中加以改進或糾正。

三、審計發(fā)現(xiàn)的主要問題

(一)預算編制不完整

2021未將上年結余納入本年度預算

(二)本級配套執(zhí)行率偏低

2021年部門預算批復沁陽市清潔取暖項目本級配套資金1332.65萬元,支付74.21萬元,執(zhí)行率為5.57%。

(三)決算數(shù)據(jù)與賬面數(shù)據(jù)不相符

2021年度決算草案一般公共預算財政撥款收入6135.86萬元,賬面收入7280.41萬元;決算草案支出6135.86萬元,賬面支出7089.51萬元

(四)預算執(zhí)行不到位

2021年度,編制全市康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃等部分項目預算執(zhí)行不到位。

(五)公務卡結算政策推進落實不到位

截至2021年底,沁陽市發(fā)展和改革委員會共有正式人員25人,辦理公務卡人員9人,公務卡結算制度執(zhí)行率低。

(六)無預算列支“三公”經(jīng)費1.13萬元

(七)財政應返還額度賬實不符

截至2021年底,沁陽市發(fā)展和改革委員會賬面顯示財政應返還額度983.39元,與財政國庫系統(tǒng)可用額度不符

四、審計處理情況和建議

對上述問題,審計機關已依法出具了審計報告。對預算編制不完整問題,要求嚴格遵守和執(zhí)行預算制度的相關規(guī)定;對本級配套執(zhí)行率偏低問題,要求加大本級應配套資金的投入,確保預算按批復執(zhí)行;對決算數(shù)據(jù)與賬面數(shù)據(jù)不相符問題,要求按照賬表記錄和其他會計核算資料編制決算;對預算執(zhí)行不到位問題,要求嚴格執(zhí)行預算制度的相關規(guī)定;對公務卡結算政策推進落實不到位問題,要求加強公務卡強制結算推廣力度;對無預算列支“三公”經(jīng)費問題,要求嚴格執(zhí)行預算制度的相關規(guī)定;對財政應返還額度賬實不符問題,要求進行調(diào)賬處理

針對審計發(fā)現(xiàn)的問題,沁陽市審計局建議:

(一)科學編制預算并嚴格預算執(zhí)行。應認真貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī),提高預算編制的科學性和執(zhí)行的嚴肅性,如實編制預決算報表。

(二)強化財務管理和監(jiān)督。應組織相關人員學習財務政策法規(guī),及時、準確進行會計核算,維護財經(jīng)法紀嚴肅性。

五、審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況

目前,對本級配套執(zhí)行率偏低問題,沁陽市發(fā)展和改革委員會已支付該項目資金1000萬元;對決算數(shù)據(jù)與賬面數(shù)據(jù)不相符問題,已據(jù)實調(diào)整賬務;對財政應返還額度賬實不符問題,已與財政對賬并調(diào)整賬目;其他問題正在整改。具體整改結果由沁陽市發(fā)展和改革委員會向社會公告。